宿州市司法局2018年决算公开说明
宿州市司法局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市司法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市司法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市司法局2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市司法局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策;制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
(二)制定全市法治宣传教育和普及法律知识规划并组织实施;指导和督办全市法治宣传教育工作。
(三)管理全市律师、公证机构;指导和管理政府和企事业法律顾问、法律援助工作及律师、公证业务工作;负责全市律师、公证员业务培训、维权和奖惩工作;管理全市社会法律服务咨询机构和法律服务市场;指导市律师协会工作。
(四)指导、监督全市司法行政机关管理基层司法所、法律服务所和司法助理员的工作以及基层法律服务、人民调解和“12348”法律服务工作。
(五)指导和协调全市刑满释放人员的安置帮教工作;指导、监督全市社区矫正工作。
(六)组织和实施全市国家统一法律职业资格考试工作。
(七)负责全市司法行政系统干部教育培训工作。
(八)负责全市司法行政复议、应诉和仲裁登记申报工作;管理全市面向社会服务的司法鉴定工作;指导全市法学专业社团工作。
(九)指导、管理、监督全市司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。
(十)指导全市司法行政系统的思想政治工作、党建工作和干警队伍建设;管理局机关和直属单位的干部人事工作;协助县区管理司法局领导干部。
(十一)参与我市法治建设的有关工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
(一)办公室
研究拟定全市司法行政系统中长期规划、年度工作要点并监督实施;负责局机关行政管理制度的制定、综合性文件的起草、审核、司法行政调研、政务信息、会议组织、文电处理、保密、统计、档案、财务装备、接待、信访、社会治安综合治理等管理工作;指导全市司法行政系统信息网络建设和电子政务建设。
(二)法治宣传科
组织实施全市法治宣传教育规划,检查、指导、督促各部门和单位法治宣传教育工作;负责法治宣传教育工作的培训、考核工作;总结推广法治宣传教育典型经验。
(三)法制科
指导全市司法行政机关法制建设,负责全市司法行政复议和应诉工作;指导全市法学专业社团工作;负责仲裁登记申报工作和管理面向社会服务的司法鉴定工作;组织有关法学
理论研究和法规调研工作;负责组织和实施全市国家统一法律职业资格考试工作;拟定全市司法鉴定发展规划并组织实施,负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的行政管理;负责对违反执业的鉴定人和鉴定机构协助省司法厅进行调查处理;协助指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业教育培训等工作。
(四)律师管理科
负责全市律师机构和社会法律咨询服务机构设立、登记、年度考核、注销的审核、申报和管理;负责律师的年度考核和执业证书的申报审核、律师业务培训、维权、奖惩及专业法的宣传;负责全市法律服务市场的规范管理;指导、管理、监督全市政府、企事业单位的法律顾问工作。
(五)公证管理科
负责全市公证机构设立、登记、年检注册、注销的审核、申报和管理;负责公证员执业证书注册申报的审核和公证员业务培训、维权、奖惩及专业法的宣传;指导、管理、监督公证业务活动;指导、监督公证机构办理涉外及涉香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的公证业务。
(六)基层工作科
指导全市司法行政机关管理基层司法所、法律服务所、司法助理员、基层法律服务;负责人民调解组织的业务指导与管理;指导、协调社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作;负责基层法律服务工作者执业资格考试、考核和执业证书的审核、申报工作;负责基层法律服务所的审批和年检工作。
(七)政治部
指导全市司法行政系统的思想政治工作、队伍建设和精神文明建设工作;协助县(区)管理司法局领导干部;协助有关部门管理全市司法行政系统机构编制工作;负责制定局党组中心组和机关学习计划;负责全市司法行政系统的立功创模、表彰奖励工作;负责全市司法行政系统干部教育培训工作;负责局属单位和全市律师、公证员的职称评审工作;负责局机关和直属单位的国家公务员管理和干部人事、工资福利工作以及局机关离退休人员的管理服务工作。
(八)法律援助工作科
指导、检查法律援助法律法规和政策执行工作;规划全市法律援助事业发展布局;承担全市法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作;指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作。
(九)社区矫正管理科(社区矫正支队)
研究制定全市社区矫正工作有关政策、制度、规定,制定全市社区矫正工作年度计划(工作要点)及具体工作任务安排;负责办理社区矫正对象减刑申报工作;监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作,督促、检查和考核各地社区矫正工作的开展;牵头召开全市社区矫正工作联席会议,与有关部门沟通协调,研究解决工作中遇到的困难和问题;负责社会工作者、社会志愿者的聘用、培训、管理、考核等工作;组织指导社区矫正工作宣传、培训和理论研究工作以及上级交办的其他工作。
从决算单位构成看,宿州市司法局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。
纳入宿州市司法局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宿州市司法局本级 |
2 |
宿州市法律援助中心 |
第二部分 宿州市司法局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:宿州市司法局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,028.51 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,077.37 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
96.92 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
52.92 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
34.14 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
44.76 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,125.42 |
本年支出合计 |
58 |
1,209.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
228.28 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
23.20 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
144.51 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,353.71 |
总计 |
65 |
1,353.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:宿州市司法局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,125.42 |
1,028.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.92 |
|||
204 |
公共安全支出 |
993.60 |
896.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.92 |
||
20406 |
司法 |
993.60 |
896.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.92 |
||
2040601 |
行政运行 |
937.60 |
840.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.92 |
||
2040605 |
普法宣传 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
法律援助 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.92 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 公开03表 |
|||||||||
部门:宿州市司法局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,209.19 |
1,130.00 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
1,077.37 |
998.17 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
1,077.37 |
998.17 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
980.19 |
980.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
法律援助 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
41.18 |
17.98 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.92 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 |
|||||||
部门:宿州市司法局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,028.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
989.36 |
989.36 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
52.92 |
52.92 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,028.51 |
本年支出合计 |
55 |
1,121.18 |
1,121.18 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
92.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
92.67 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,121.18 |
总计 |
60 |
1,121.18 |
1,121.18 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:宿州市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
92.67 |
69.47 |
23.20 |
1,028.51 |
972.51 |
56.00 |
1,121.18 |
1,041.98 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
92.67 |
69.47 |
23.20 |
896.68 |
840.68 |
56.00 |
989.36 |
910.16 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
92.67 |
69.47 |
23.20 |
896.68 |
840.68 |
56.00 |
989.36 |
910.16 |
79.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
69.47 |
69.47 |
0.00 |
840.68 |
840.68 |
0.00 |
910.16 |
910.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
法律援助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
23.20 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.92 |
52.92 |
0.00 |
52.92 |
52.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
51.88 |
51.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
34.14 |
34.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
44.76 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:宿州市司法局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
591.98 |
302 |
商品和服务支出 |
291.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
167.69 |
30201 |
办公费 |
26.81 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
159.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
17.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
15.38 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
85.29 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
20.10 |
30207 |
邮电费 |
20.94 |
31002 |
办公设备购置 |
21.78 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
31.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
75.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
63.51 |
30114 |
医疗费 |
51.32 |
30213 |
维修(护)费 |
6.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
18.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.81 |
30215 |
会议费 |
5.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
38.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
51.35 |
30217 |
公务接待费 |
2.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
20.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
95.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.27 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.74 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.34 |
30239 |
其他交通费用 |
38.65 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
664.79 |
公用经费合计 |
377.19 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
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|
|
公开07表 |
|
部门:宿州市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
注:宿州市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
第三部分 宿州市司法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1353.71万元(含年初结转和结余)、支出总计1353.71万元(含年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加137.32万元,增长11.2%,主要原因是部门业务量增大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1125.42万元,其中:财政拨款收入1028.51万元,占91.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入96.92万元,占8.6%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1209.19万元,其中:基本支出1130.0万元,占93.45%;项目支出79.2万元,占6.55%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1121.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1121.18万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加40.4万元,增长3.74%,主要原因是部门业务量增大。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1121.18万元,占本年收入的99.62%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加40.4万元,增长3.74 %。主要原因是部门业务量增大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1121.18万元,占本年支出的92.72%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.4万元,增长3.74%。主要原因是部门业务量增大。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1121.18万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出989.36万元,占88.3%;社会保障和就业(类)支出52.92万元,占4.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出34.14万元,占3%;住房保障(类)支出44.76万元,占4%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.03万元,支出决算为1121.18万元,完成年初预算的152.5%。决算数大于预算数的主要原因是部门业务量增大。其中:基本支出1041.98万元,占93%;项目支出79.2万元,占7%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为417.15万元,支出决算为910.16万元,完成年初预算的218.2%,决算数大于预算数的主要原因是部分法律援助经费在此列支。
2.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
3.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项),年初预算为143万元,支出决算为11万元,完成年初预算的7.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分法律援助经费在行政运行中列支。
4.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项),年初预算为0万元,支出决算为23.2万元,决算数大于预算数23.2万元,主要原因是部门业务量增大。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为51.88万元,支出决算为51.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为25.15万元,支出决算为26.04万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为8.1万元,支出决算为8.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为31.13万元,支出决算为31.85万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为12.58万元,支出决算为12.91万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1041.98万元,其中:人员经费664.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费377.19万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,宿州市司法局机关运行经费支出980.19万元,比2017年增加256.34万元,增长35.4%,主要原因是部门业务量增大。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,宿州市司法局政府采购支出总额51.95万元,其中:政府采购货物支出51.95万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,宿州市司法局共有车辆3辆,全部是执法执勤用车;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)中国竞彩网2018年度预算绩效情况说明。
宿州市司法局没有开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。