原宿州市法制办2018年度部门决算
原宿州市法制办2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市法制办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市法制办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市法制办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市法制办2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市法制办概况
一、部门职责
(一)调查研究全市依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;协助市长办理法制工作事项。
(二)制定年度依法行政工作要点,组织开展依法行政工作考核;督促、指导县区政府和市政府各部门推进依法行政工作。
(三)办理市政府重大事项决策合法性审查工作,处理市政府涉法事务,为决策提供法律依据;联系市政府法律顾问工作。
(四)拟订市政府年度立法工作安排,报市政府批准后组织实施并督促指导。负责起草或组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案;承担审查各部门报送市政府的地方性法规草案、市政府规章草案的责任;负责市政府规章报送备案、解释、清理和汇编工作;承办国家、省和市人大常委会向市政府征求法律、法规、规章草案意见的工作。
(五)统筹规划市政府规范性文件制定工作,起草或组织起草、审查市政府规范性文件草案;负责市政府规范性文件的报送备案、解释、清理和汇编工作;承担县、区政府和市政府部门规范性文件的备案审查责任。
(六)负责行政执法监督的具体工作;负责全市行政执法证件的统一管理,组织做好全市行政执法人员的培训工作;协调市政府各部门和各县区在法律、法规、规章实施中的矛盾和争议;受理公民、法人和其他组织对市政府各部门和县区行政违法行为的举报,并监督纠正有关违法或不当的行政行为。
(七)负责承办市政府的行政复议和行政应诉事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作。
(八)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律、法规、规章的实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的市政府规章、文件和答复意见。
(九)组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。
(十)负责对仲裁工作的指导、协调、推广工作。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市法制办2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。
纳入宿州市法制办2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中国竞彩网法制办公室本级 |
第二部分 宿州市法制办2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:宿州市法制办 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
354.54 |
一、一般公共服务支出 |
291.86 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
11.73 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.54 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.43 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.76 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
366.27 |
本年支出合计 |
339.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
12.50 |
年末结转和结余 |
39.18 |
|
总计 |
378.77 |
总计 |
378.77 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:宿州市法制办 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
366.27 |
354.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.73 |
201 |
一般公共服务支出 |
318.54 |
306.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.73 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
318.34 |
306.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.53 |
2010301 |
行政运行 |
196.38 |
184.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.43 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
121.96 |
121.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.54 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:宿州市法制办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
339.59 |
339.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
291.86 |
291.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
291.66 |
291.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
196.38 |
196.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.54 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:宿州市法制办 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
354.54 |
一、一般公共服务支出 |
280.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.54 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.43 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.76 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
354.54 |
本年支出合计 |
327.86 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
12.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
39.18 |
|
一般公共预算财政拨款 |
12.50 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
367.04 |
合计 |
367.04 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||
部门:宿州市法制办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
354.54 |
354.54 |
0.00 |
327.86 |
327.86 |
0.00 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
306.81 |
306.81 |
0.00 |
280.13 |
280.13 |
0.00 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
306.81 |
306.81 |
0.00 |
280.13 |
280.13 |
0.00 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.95 |
184.95 |
0.00 |
184.95 |
184.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
121.86 |
121.86 |
0.00 |
95.18 |
95.18 |
0.00 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.54 |
22.54 |
0.00 |
22.54 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门:宿州市法制办 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
301 |
工资福利支出 |
218.12 |
302 |
商品和服务支出 |
108.54 |
310 |
资本性支出 |
1.20 |
||
30101 |
基本工资 |
86.49 |
30201 |
办公费 |
3.56
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
48.59 |
30202 |
印刷费 |
6.18 |
31002 |
办公设备购置 |
1.20 |
||
30103 |
奖金 |
14.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
30106 |
伙食补助费 |
10.49 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
10.29 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
22.10 |
30206 |
电费 |
0.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.34 |
30211 |
差旅费 |
11.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
30113 |
住房公积金 |
13.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.95 |
30214 |
租赁费 |
1.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
50.76 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.15 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.64 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
218.12 |
公用经费合计 |
109.74 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: 宿州市法制办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
宿州市法制办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宿州市法制办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计378.77万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计378.77万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少34.49万元,下降8%,主要原因:一是厉行节约,减少各项经费支出,二是单位人员减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计366.27万元,其中:财政拨款收入354.54万元,占97%;其他收入11.73万元,占3%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计339.59万元,其中:基本支出339.59万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计367.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计367.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少46.22万元,下降11%,主要原因:一是厉行节约,减少各项经费支出,二是单位人员减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入354.54万元,占本年收入的94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少58.67万元,下降14%。一是厉行节约,减少各项经费支出,二是单位人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出327.86万元,占本年支出的87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少72.9万元,下降18%。主要原因一是厉行节约,减少各项经费支出,二是单位人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出327.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出280.13万元,占85%;社会保障和就业(类)支出22.54万元,占7%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.43万元,占3%;住房保障(类)支出16.76万元,占5%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.08万元,支出决算为327.86万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:一是节约资金;二是减少各项资金支出。其中:基本支出327.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为152.35万元,支出决算为184.95万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因是一是工资调整;二是行政应诉等各项工作增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为160万元,支出决算为95.18万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是一是节约资金;二是减少各项资金支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.10万元,支出决算为22.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.44万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.43万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为13.26万元,支出决算为13.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)提租补贴(项)。年初预算为3.50万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出327.86万元,其中人员经费218.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费109.74万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市法制办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,宿州市法制办运行经费支出109.74万元,比2017年减少65.81万元,下降37%,主要原因是一是厉行节约,减少各项经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,宿州市法制办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,宿州市法制办共有车辆2辆,其中:下属事业单位一般公务用车1辆;参与车改公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)中国竞彩网2018年度预算绩效情况说明。
宿州市法制办2018年无批复绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。